Descrizione
Un Bilancio per una città che vive al meglio il suo presente e guarda con fiducia al futuro
Rho, 13 marzo 2026
Il Consiglio Comunale di Rho, riunito nella seduta dell’11 marzo, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 proposto dalla Giunta Orlandi e redatto dall’assessore al Bilancio Nicola Violante. Un documento che traduce in numeri le scelte politiche, con l’obiettivo di costruire una città più equa, più sostenibile, più attrattiva, più sicura e capace di guardare al futuro senza perdere l’attenzione per i bisogni quotidiani delle persone.
Anche quest’anno non vengono aumentate le imposte a carico dei cittadini. E il Bilancio mantiene comunque gli equilibri finanziari, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, l’aumento dei costi energetici e dei servizi, i rinnovi contrattuali del personale e i vincoli sempre più stringenti sulla finanza locale. Il documento punta a difendere i servizi alle persone ed è nato su criteri di prudenza e responsabilità, effettuando gli accantonamenti adeguati, mantenendo il debito sotto controllo, garantendo l’equilibrio finanziario e la solidità della cassa.
Le risorse si concentrano su alcune scelte: Coesione sociale e sostegno alle fragilità (si rafforzano i servizi sociali, il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone con disabilità e a chi vive condizioni di difficoltà); Scuola, educazione e giovani (si investe nei servizi educativi, nel diritto allo studio e nell’inclusione scolastica, perché la qualità di una città si misura anche dalle opportunità offerte alle nuove generazioni); Sicurezza e qualità urbana (prosegue il rafforzamento delle politiche per la sicurezza, la cura del territorio, il decoro urbano e la manutenzione della città); Ambiente e sostenibilità (si continua a investire su verde pubblico, trasporti, efficientamento energetico, mobilità sostenibile e qualità ambientale); Sviluppo e futuro della città (il bilancio sostiene i progetti di rigenerazione urbana, gli interventi infrastrutturali e le opportunità legate ai finanziamenti PNRR, nazionali ed europei).
Per quanto riguarda la macchina comunale, si investe sulla formazione del personale, sull’efficienza amministrativa e sulla capacità di rendere i servizi più accessibili a cittadini e imprese.
Rho, 13 marzo 2026
Il Consiglio Comunale di Rho, riunito nella seduta dell’11 marzo, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 proposto dalla Giunta Orlandi e redatto dall’assessore al Bilancio Nicola Violante. Un documento che traduce in numeri le scelte politiche, con l’obiettivo di costruire una città più equa, più sostenibile, più attrattiva, più sicura e capace di guardare al futuro senza perdere l’attenzione per i bisogni quotidiani delle persone.
Anche quest’anno non vengono aumentate le imposte a carico dei cittadini. E il Bilancio mantiene comunque gli equilibri finanziari, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, l’aumento dei costi energetici e dei servizi, i rinnovi contrattuali del personale e i vincoli sempre più stringenti sulla finanza locale. Il documento punta a difendere i servizi alle persone ed è nato su criteri di prudenza e responsabilità, effettuando gli accantonamenti adeguati, mantenendo il debito sotto controllo, garantendo l’equilibrio finanziario e la solidità della cassa.
Le risorse si concentrano su alcune scelte: Coesione sociale e sostegno alle fragilità (si rafforzano i servizi sociali, il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone con disabilità e a chi vive condizioni di difficoltà); Scuola, educazione e giovani (si investe nei servizi educativi, nel diritto allo studio e nell’inclusione scolastica, perché la qualità di una città si misura anche dalle opportunità offerte alle nuove generazioni); Sicurezza e qualità urbana (prosegue il rafforzamento delle politiche per la sicurezza, la cura del territorio, il decoro urbano e la manutenzione della città); Ambiente e sostenibilità (si continua a investire su verde pubblico, trasporti, efficientamento energetico, mobilità sostenibile e qualità ambientale); Sviluppo e futuro della città (il bilancio sostiene i progetti di rigenerazione urbana, gli interventi infrastrutturali e le opportunità legate ai finanziamenti PNRR, nazionali ed europei).
Per quanto riguarda la macchina comunale, si investe sulla formazione del personale, sull’efficienza amministrativa e sulla capacità di rendere i servizi più accessibili a cittadini e imprese.
Le risorse sono destinate a manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e spazi pubblici; manutenzione ed efficientamento di scuole e impianti sportivi; riqualificazione energetica del patrimonio; verde e qualità urbana; sicurezza e infrastrutture; progetti di rigenerazione e di mobilità sostenibile. Il bilancio riflette la visione di una Amministrazione che non scarica i costi sui cittadini, che protegge le persone più fragili, che investe nel futuro, che amministra con serietà e responsabilità.
Le entrate correnti sono pari a 61.562.759 euro, a parità di imposizione fiscale si registra un incremento del gettito di 1.520.000 rispetto al 2025.
Le entrate correnti tributarie ammontano a 31.463.865 euro. Si contano 1.673.0000 euro in meno rispetto al 2025 per il venir meno di 1.128.000 euro per progetti PNRR e PNRR digitale, di 285.000 euro per progetti regionali; di 260.000 euro per altri trasferimenti.
Le entrate extratributarie sono pari a 21.376.268 euro con un incremento di 1.526.000 euro rispetto al 2025.
La spesa corrente ammonta a 65.362.759 euro, compreso il rimborso dei prestiti e l’equilibrio di parte corrente è garantito da 3.800.000 euro di entrate previste dai permessi di costruzione.
Gli investimenti ammontano a 48.118.484 euro. Una quota significativa è destinata all’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con interventi orientati alla riduzione dei consumi e alla sostenibilità. Un’altra parte rilevante riguarda la messa in sicurezza strutturale del patrimonio comunale e delle infrastrutture, per garantirne solidità e continuità nel tempo. Sul fronte della mobilità, le risorse sono concentrate su manutenzione di strade, marciapiedi e verde pubblico, attuazione della pianificazione urbana e miglioramento delle connessioni, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e qualità dello spazio urbano.
È previsto inoltre un rafforzamento del monitoraggio del territorio, attraverso investimenti in sistemi di videosorveglianza e strumenti integrati, insieme a interventi sui luoghi di aggregazione e sugli impianti sportivi, che rappresentano spazi centrali per la vita della comunità
Anche la cassa prevede un saldo positivo tra entrate e spese e, dalla elaborazione dei prospetti, è ipotizzabile una giacenza a fine 2026 pari a oltre 18.000.000 euro.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/03/2026 14:01:14